盘锦市卫生健康委员会2019年度部门决算公开
盘锦市卫生健康委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市卫生健康委概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市卫生健康委2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市卫生健康委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市卫生健康委概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责对盘锦检测检验中心(盘锦市疾病预防控制中心)的疾病预防控制工作进行领导;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)组织实施国家和省基本药物制度,组织实施全市药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作,组织开展食品安全风险监测和评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。
(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。
(十一)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化。
(十四)有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
根据本部门主要职责,内设机构如下:
办公室、规划信息与财务审计科(药械科)、医政医管科(体制改革科)、中医科、疾病预防控制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)、综合监督与食品安全标准监测科(行政审批办公室)、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室(人事科)
所属二级单位设置如下:
1.盘锦市卫生健康事业服务中心
2.盘锦市中心血站
3.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心
4.盘锦市中心医院
5.盘锦市传染病医院
6.盘锦市中医医院
7.盘锦市人民医院
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘锦市卫生健康委员会本级
2.盘锦市卫生健康事业服务中心
3.盘锦市中心血站
4.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心
5.盘锦市中心医院
6.盘锦市传染病医院
7.盘锦市中医医院
8.盘锦市人民医院
第二部分 盘锦市卫生健康委员会
2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见:《盘锦市卫生健康委员会2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘锦市卫生健康委员会
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计168422.78万元,包括:
1.财政拨款收入18992.64万元,占收入总计的11%。其中:公共预算财政拨款收入18949.77万元, 政府性基金收入42.87万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入145882.63万元,占收入总计的86%。主要是公立医院的医疗收入等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入64.89万元,占收入总计的0.03%。主要是银行存款利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额1432.01万元,占收入总计的0.85%。主要是市第三人民医院。
8.上年结转和结余2050.61万元,占收入总计的1.21%。主要是2018年年底拨到各单位的项目款等。
与上年相比,今年收入增加17871.36万元,增长11%,主要原因:一是财政拨款收入增加;二是医院医疗收入增加。
(二)支出总计168422.78万元,包括:
1.基本支出144700.57万元,占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出9874.21万元,对个人和家庭的补助支出208.31万元,商品和服务支出1578.68万元。
2.项目支出6796.95万元,占支出总计的4%。主要包括XX等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加17871.36万元,增长11%,主要原因:项目资金运转良好,全面启动。
(三)年末结转和结余2540.56万元。
主要是省以上资金实施方案下达时间较晚等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加214.15万元,增长9%,主要原因:财政资金到达各单位一般于12月,截至决算前无法全部支出的项目等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出18450.12万元,其中:基本支出11684.04万元,项目支出6766.09万元。与上年相比,财政拨款支出增加635.82万元,增长3%,主要原因:是国家级项目支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的127%,其中:基本支出完成年初预算的125%,项目完成年初预算的131%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出18450.12万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出6.91万元,占0.03%;社会保障和就业支出485.9万元,占2.63%;医疗卫生健康支出17778.29万元,占96.35%;住房保障支出176.46万元,占0.95%;债务付息支出2.55万元,占0.01%。
1.一般公共服务支出6.91万元,具体包括:
纪检监察事务一般行政管理事务6.91万元,主要是纪委派驻市卫生健康委纪检组项目经费支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政压缩项目经费10%。
2.社会保障和就业支出485.9万元,具体包括:
⑴归口管理的行政单位离退休12.34万元,主要是行政单位离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%。
⑵事业单位离退休70.25万元,主要是事业单位离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%。
⑶机关事业单位基本养老保险缴费262.2万元,主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出,完成年初预算的94.07%,决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险单位缴费基数从原来的20%下调至16%。
⑷机关事业单位职业年金缴费支出8.02万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出。
⑸死亡抚恤114.41万元,主要是机关事业单位人员死亡抚恤等支出。
⑹伤残抚恤7.62万元,主要是机关事业单位人员伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%。
⑺退役士兵安置4.2万元,主要是机关事业单位退役士兵安置等支出。
⑻其他残疾人事业支出1.42万元。
⑼其他社会保障和就业支出5.45万元。
3.医疗卫生与计划生育支出17778.29万元,包括:
⑴卫生健康管理事务支出570万元。
其中:行政运行423.4万元;一般行政管理事务27万元;其他卫生健康管理事务支出119.6万元。
⑵公立医院支出8968.38万元。
其中:综合医院5803.26万元;中医(民族)医院688.29万元;传染病医院1040.23万元;其他公立医院支出1436.6万元。
⑶基层医疗卫生机构支出2.35万元。
⑷公共卫生支出4440.33万元。
其中:疾病预防控制机构46.93万元;卫生监督机构18万元;妇幼保健机构1038.42万元;应急救治机构18万元;采供血机构1613.07万元;其他专业公共卫生机构804.44万元;基本公共卫生服务359万元;重大公共卫生专项346.3万元;突发公共卫生事件应急处理14.8万元; 其他公共卫生支出181.37万元。
⑸中医药支出30万元。
⑹计划生育事务支出3136.25万元。
⑺行政事业单位医疗支出119.76万元。
其中:行政单位医疗17.76万元,主要是行政人员医疗保险单位部分等支出。
事业单位医疗86.96万元,主要是事业人员医疗保险单位部分等支出。
其他行政事业单位医疗支出17.02万元。
⑻医疗救助支出121.22万元。
⑼其他卫生健康支出390万。
4.住房保障支出176.46万元,具体包括:
住房公积金176.46万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%。
5.债务付息支出2.55万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.26万元,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。与上年相比,今年“三公”经费支出增加8.53万元,增长12%,主要原因是:项目考核督导过程中,公务用车运行维护费较同期增长。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费82.76万元。
1.因公出国(境)费0万元,本年无因公出国事宜,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,无增减变动,主要是卫健委2018年无因公出国费。
2.公务接待费1.5万元,主要用于各级督导项目考核人员餐费等,2019年国内公务接待累计20批次,195人,1.5万元。2019年公务接待费比上年减少0.52万元,下降26%,主要是单位严格控制接待陪同人员等原因。
3. 公务用车购置及运行费82.76万元,比上年增加9.05万元,增长13%,主要是项目考核督导中安排了经费等原因。
公务用车购置费0万元,本年度无公车采购事宜,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费82.76万元,主要用于车辆燃油费及保险、保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量20辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11684.04万元,其中:人员经费10082.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1601.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度盘锦市卫生健康委机关运行经费支出59.34万元,比上年减少113.41万元,降低66%,主要原因是机构改革原本在委本级决算的事业单位人员经费及公用经费全部纳入卫生健康事业服务中心列决。具体支出明细如下:办公费2.1万元,印刷费2万元,手续费0.14万元,邮电费1.11万元,物业管理费2.52万元,差旅费1.74万元,维修(护)费0.068万元,会议费0.3万元,培训费0.23万元,公务接待费0.59万元,劳务费0.75万元,工会经费7.61万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用29.4万元,其他商品服务支出5.79万元。
(二)政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,盘锦市卫生健康委资产总额 299,239.64万元,其中:
1.土地、房屋及构筑物。面积234,930.10 平方米,价值 102,327.16 万元;
2.车辆。共有51辆,其中:其中:一般公务用车20辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车24辆,其他用车7辆;
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备19台(套)
4.专用设备。单价100万元以上专用设备26台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,盘锦市卫生健康委组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目34个,涉及资金5137.08万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.5分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:
1、财政拨付项目资金迟缓。2、由于公共卫生项目方案中没有详细的资金使用预算,且没有具体的各项经费使用标准,致使到财政收付中心核销时因没有详细经费使用预算和标准而不能按项目实际支出核销。3、重大公共卫生服务项目艾梅乙专项资金结转结余,此项资金没有具体使用方案。
以上是造成经费不能及时支、项目工作推进迟缓、项目经费结转和暂时结余的主要原因。
今后工作的建议
1、建议财政将项目资金直接拨付到项目执行单位财户。2、项目方案和资金使用预算制定前能否组织项目执行单位参加,共同据实研究具体资金使用计划和执行标准,便于据实使用项目经费,更加有效的开展项目工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度收入支出总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,949.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.91 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 145,882.63 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 64.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 485.90 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 148,833.59 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,137.70 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 30.87 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 2.55 | |||
25 | 55 | |||||
本年收入合计 | 26 | 164,940.16 | 本年支出合计 | 56 | 151,497.53 | |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 1,432.01 | 结余分配 | 57 | 14,384.70 | |
年初结转和结余 | 28 | 2,050.61 | 年末结转和结余 | 58 | 2,540.56 | |
29 | 59 | |||||
总计 | 30 | 168,422.78 | 总计 | 60 | 168,422.78 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 164,940.16 | 18,992.64 | 0.00 | 145,882.63 | 0.00 | 0.00 | 64.89 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.36 | 531.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 399.68 | 399.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 162,217.56 | 18,231.27 | 0.00 | 143,921.39 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21002 | 公立医院 | 152,880.81 | 8,896.63 | 0.00 | 143,921.39 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 139,835.53 | 5,852.77 | 0.00 | 133,927.39 | 0.00 | 0.00 | 55.37 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 8,331.40 | 728.75 | 0.00 | 7,595.42 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||||||
2100203 | 传染病医院 | 3,397.28 | 998.51 | 0.00 | 2,398.58 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,316.60 | 1,316.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 4,771.47 | 4,769.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,259.62 | 1,259.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100405 | 应急救治机构 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100406 | 采供血机构 | 1,598.39 | 1,596.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 787.37 | 787.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 400.77 | 400.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 652.17 | 652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 549.43 | 549.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 176.86 | 176.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101302 | 疾病应急救助 | 176.86 | 176.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2320302 | 地方政府向外国政府借款 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2320303 | 地方政府向国际组织借款 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||
2019年度支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 151,497.53 | 144,700.57 | 6,796.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 485.91 | 480.29 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 352.81 | 352.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 148,833.59 | 142,082.60 | 6,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 140,023.68 | 138,528.08 | 1,495.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 125,401.32 | 125,401.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 9,708.39 | 9,690.39 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100203 | 传染病医院 | 3,477.37 | 3,436.37 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,436.60 | 0.00 | 1,436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 4,440.33 | 2,626.85 | 1,813.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,038.42 | 428.42 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100405 | 应急救治机构 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100406 | 采供血机构 | 1,613.07 | 1,368.06 | 245.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 804.44 | 804.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 346.30 | 0.00 | 346.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 181.37 | 0.00 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中医药 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.76 | 114.27 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.02 | 11.53 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21013 | 医疗救助 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101302 | 疾病应急救助 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
232 | 债务付息支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2320302 | 地方政府向外国政府借款付 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2320303 | 地方政府向国际组织借款付 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,949.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 485.90 | 485.90 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 17,778.29 | 17,778.29 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||||
25 | 55 | ||||||||
本年收入合计 | 26 | 18,992.64 | 本年支出合计 | 56 | 18,480.99 | 18,450.12 | 30.87 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2,016.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,528.26 | 2,516.26 | 12.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 2,016.61 | 58 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 21,009.25 | 总计 | 60 | 21,009.25 | 20,966.38 | 42.87 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位: | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合计 | 2,016.61 | 1,182.30 | 834.31 | 18,949.77 | 11,362.72 | 7,587.05 | 18,450.12 | 11,684.04 | 6,766.09 | 2,516.26 | 860.98 | 1,655.28 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支 | 10.63 | 9.21 | 1.42 | 531.36 | 527.16 | 4.20 | 485.91 | 480.29 | 5.62 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 399.68 | 399.68 | 0.00 | 352.81 | 352.81 | 0.00 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,005.98 | 1,173.09 | 832.89 | 18,231.27 | 10,657.88 | 7,573.39 | 17,778.29 | 11,027.30 | 6,751.00 | 2,458.95 | 803.67 | 1,655.28 | |||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21002 | 公立医院 | 1,102.10 | 491.10 | 611.00 | 8,896.63 | 7,562.03 | 1,334.60 | 8,968.38 | 7,472.78 | 1,495.60 | 1,030.35 | 580.35 | 450.00 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 489.88 | 489.88 | 0.00 | 5,852.77 | 5,852.77 | 0.00 | 5,803.26 | 5,803.26 | 0.00 | 539.39 | 539.39 | 0.00 | |||||||
2100202 | 中医(民族)医 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 728.75 | 710.75 | 18.00 | 688.29 | 670.29 | 18.00 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | |||||||
2100203 | 传染病医院 | 41.72 | 0.72 | 41.00 | 998.51 | 998.51 | 0.00 | 1,040.23 | 999.23 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100299 | 其他公立医院支 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 1,316.60 | 0.00 | 1,316.60 | 1,436.60 | 0.00 | 1,436.60 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 406.97 | 291.99 | 114.98 | 4,769.36 | 2,558.18 | 2,211.18 | 4,440.33 | 2,626.85 | 1,813.49 | 735.99 | 223.32 | 512.67 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 1,259.62 | 393.62 | 866.00 | 1,038.42 | 428.42 | 610.00 | 265.69 | 9.69 | 256.00 | |||||||
2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
2100406 | 采供血机构 | 224.06 | 224.06 | 0.00 | 1,596.28 | 1,351.26 | 245.02 | 1,613.07 | 1,368.06 | 245.02 | 207.26 | 207.26 | 0.00 | |||||||
2100407 | 其他专业公共卫 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 787.37 | 787.37 | 0.00 | 804.44 | 804.44 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.20 | 0.00 | 359.20 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 400.77 | 0.00 | 400.77 | 346.30 | 0.00 | 346.30 | 156.47 | 0.00 | 156.47 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 168.39 | 0.00 | 168.39 | 181.37 | 0.00 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100601 | 中医(民族医) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.17 | 114.27 | 537.90 | 119.76 | 114.27 | 5.49 | 532.41 | 0.00 | 532.41 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.43 | 11.53 | 537.90 | 17.02 | 11.53 | 5.49 | 532.41 | 0.00 | 532.41 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | 176.86 | 0.00 | 176.86 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 160.20 | 0.00 | 160.20 | |||||||
2101302 | 疾病应急救助 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | 176.86 | 0.00 | 176.86 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 160.20 | 0.00 | 160.20 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
232 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23203 | 地方政府一般债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2320302 | 地方政府向外国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2320303 | 地方政府向国际 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 9,874.21 | 302 | 商品和服务支出 | 1,578.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 8,021.71 | 30201 | 办公费 | 41.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 903.79 | 30202 | 印刷费 | 12.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 33.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 22.84 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6.40 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 179.69 | 30205 | 水费 | 8.06 | 31002 | 办公设备购置 | 7.06 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 275.02 | 30206 | 电费 | 55.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.38 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 13.97 | 30207 | 邮电费 | 16.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.54 | 30208 | 取暖费 | 44.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.78 | 30211 | 差旅费 | 49.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 180.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 5.56 | 30213 | 维修(护)费 | 53.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 125.96 | 30214 | 租赁费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 208.31 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 44.80 | 30216 | 培训费 | 2.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 34.63 | 30217 | 公务招待费 | 1.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 849.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 122.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 14.40 | ||
30305 | 生活补助 | 1.05 | 30225 | 专用燃料费 | 10.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.52 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 81.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.80 | 30239 | 其他交通费用 | 50.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 211.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 | ||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 10,082.52 | 公用经费合 | 1,601.52 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位: | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 86.03 | 84.26 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 2.03 | 1.50 |
3、公务用车购置及运行费 | 84.00 | 82.76 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 84.00 | 82.76 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
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