盘锦市妇幼保健院2021年度决算公开说明
盘锦市妇幼保健院2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责和机构设置情况
1.主要职责。
为妇女和儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
2.机构情况,盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心更名为盘锦市妇幼保健院。根据本单位主要职责,内设机构如下:
办公室、财务科、从事科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、超声室、X光室、牙科室、基层指导科、听筛科、新筛科、检验科、护士室等相关科室。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计787.41万元,包括:
1.财政拨款收入725.7万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入725.7万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入40.41万元,占收入总计的0.03%。主要是门诊业务等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余21.3万元,占收入总计的3%。主要是基本出支的人员经费等。
与上年相比,今年收入减少12万元,降低0.02%,主要原因:财政压减拨款收入。
(二)支出总计787.41万元,包括:
1.基本支出660.44万元,占支出总计的11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出592.2万元,对个人和家庭的补助支出20.83万元,商品和服务支出47.41万元。
2.项目支出86.56万元,占支出总计的13.11%。主要包括新生儿新筛筛查等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出40.41万元,占支出总计的5.13%。主要包括其他工资福利等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加191万元,增长32%,主要原因:一是基建款;二是本单位职工人数增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
数据来源为决算Z01-1表
2021年度财政拨款支出747.00万元,其中:基本支出660.44万元,项目支出86.56万元。与上年相比,财政拨款支出增加191万元,增长32%,主要原因:一是基建款;二是本单位职工人数增加。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
数据来源为决算Z07表
2021年度一般公共预算财政拨款支出747.00万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出660.44 万元,占88.41%,项目支出86.56万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
数据来源为决算F03表
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.42万元,完成年初预算的93.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。较上年比较减少0.4万元,下降0.03%,主要原因是压缩支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8.42万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
3.公务用车购置及运行费8.42万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0.3万元,减少0.03%,主要是节约支出等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.42万元,主要用于公务用车运行维护费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
数据来源为决算Z01-1表(支出部分)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.44万元,其中:人员经费613.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费47.41万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
盘锦市妇幼保健院为事业单位,根据机关运行经费的定义,本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
数据来源为决算F01表、F03表
截至2021年12月31日,
1.房屋情况:房屋面积1357平方米,价值136万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积1357平方米,价值136万元。
2.车辆情况:共有车辆2辆,价值36万元,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是事业单位公务用车。
3.设备情况:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评,涉及资金97万元,自评得分9分;对2021年度特定目标类项目开展自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金5万元,自评平均得分9分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是缺理念;二是缺规范。下一步将采取以下措施加以改进:一是抓好文件精神的学习宣传。二是培养一批开展绩效管理的人才。三是推开项目支出绩效评价结果公开的力度。
(2)重点项目评价情况。我单位组织对项目开展了重点项目绩效评价.通过绩效评价发现主要存在以下问题:一是绩效指标中效益指标需进一步提高;二是满意度指标需进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是定期组织召开绩效管理领导会议。查找绩效管理存在的短板与不足。二是加强与市场的沟通协调,推开预算绩效评价结果公开力度,提高财政资金使用的公开性和透明性。接受社会和公众的指导和监督。
(单位)整体绩效目标表 |
|||||||
(单位)名称 |
146032盘锦市妇幼保健院-211100000 |
||||||
年度预算收入 |
791.69 |
||||||
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
791.69 |
|||||
人员类项目 |
607.3 |
其他运转类项目 |
97 |
||||
公用经费类项目 |
87.39 |
特定目标类项目 |
0 |
||||
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况(万元) |
|||||
部门预算基本支出人员经费 |
607.3 |
||||||
部门预算基本支出公用经费 |
87.39 |
||||||
门诊收入 |
80 |
||||||
新生儿疾病筛查经费 |
6 |
||||||
遗传代谢病筛查经费 |
11 |
||||||
年度绩效目标 |
负责 对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查工作,对筛查出的患儿进行跟踪监测 每年组织相关的人员召开 一次预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会 每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动 专用材料费用于正常业务运转,其他工资福利用于临时聘用人员工资 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
2022年12月 |
||||
综合管理水平 |
管理规范 |
2022年12月 |
|||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2022年12月 |
|||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2022年12月 |
|||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
2022年12月 |
||||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
2022年12月 |
||||
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
2022年12月 |
|||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
2022年12月 |
||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2022年12月 |
||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2022年12月 |
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
社会效应 |
经济效益 |
采购成本节支率 |
>= |
100 |
‰ |
2022年12月 |
|
服务对象满意度 |
基层医疗卫生机构满意度 |
>= |
100 |
% |
2022年12月 |
||
医务人员满意度 |
>= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
可持续性 |
体制机制改革 |
综合管理水平 |
管理规范 |
2022年12月 |
|||
保障医保基金平稳运行 |
平稳运行 |
2022年12月 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 725.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 40.41 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.90 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 676.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 766.11 | 本年支出合计 | 58 | 787.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 21.30 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 787.41 | 总计 | 62 | 787.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 766.11 | 725.70 | 40.41 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.20 | 65.20 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养 | 44.89 | 44.89 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 669.19 | 628.78 | 40.41 | |||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 642.09 | 601.68 | 40.41 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 555.54 | 515.13 | 40.41 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.05 | 78.05 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.70 | 31.70 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.70 | 31.70 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.70 | 31.70 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 787.41 | 660.44 | 86.56 | 40.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.90 | 67.90 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.21 | 16.21 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养 | 47.24 | 47.24 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 676.70 | 549.73 | 86.55 | 40.41 | |||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 649.60 | 522.63 | 86.55 | 40.41 | |||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 563.05 | 522.63 | 40.41 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.05 | 78.05 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医 | 5.99 | 5.99 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.80 | 42.80 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.80 | 42.80 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.80 | 42.80 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 725.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.90 | 67.90 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 636.30 | 636.30 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.80 | 42.80 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 725.70 | 本年支出合计 | 59 | 747.00 | 747.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.30 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 747.00 | 总计 | 64 | 747.00 | 747.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 747.00 | 660.44 | 86.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.90 | 67.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.21 | 16.21 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.24 | 47.24 | ||||||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 636.28 | 549.73 | 86.55 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 609.18 | 522.63 | 86.55 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 522.63 | 522.63 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.05 | 78.05 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 42.80 | 42.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.80 | 42.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.80 | 42.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 592.20 | 302 | 商品和服务支出 | 47.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 284.02 | 30201 | 办公费 | 5.49 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 95.96 | 30202 | 印刷费 | 0.81 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 83.42 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.92 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 30208 | 取暖费 | 14.58 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.54 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 42.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.74 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.83 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 9.70 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 6.32 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 2.72 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.69 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.42 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 | 39906 | 赠与 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 613.03 | 公用经 | 47.41 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 9.00 | 8.42 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 9.00 | 8.42 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 9.00 | 8.42 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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